監査の転職・求人・中途採用情報 - 3ページ目

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求人ID: a07TK00000GsOncYAF

内部監査(FinTech/金融 x マネージャー(部長・室長・責任者))の社名非公開求人

勤務地マーク東京都渋谷区
年収マーク800万円〜1500万円
勤務時間
フレックスタイム制 ①清算期間と1ヶ月の総労働時間:毎月1日~末日  所定労働時間:8時間×月の所定労働日数を満たす必要があります。 ②標準労働時間:1日8時間(部署により基本勤務時間は異なる) ③コアタイムあり:12時~15時 ④リモートワーク可能 ※部署によりリモートワーク割合が異なります ※参考:平均月間残業時間10h程度
業務内容
【業務概要】 業務執行部門(1線)や間接管理部門(2線)から独立した立場(3線)で、会社の事業活動に対して評価を実施して保証を与える部門です。 【業務詳細】 <内部監査業務(主に、ビジネスサイドに対するテーマ監査)> ・年間監査計画の策定時にリスクベースにて評価を実施し、リスクが高いと判断した監査領域に対する監査 ・上記領域のうち、主に業務プロセスに対する監査(部門別監査や個別業務プロセスに焦点を当てたテーマ監査等) <J-SOX対応> ・内部監査室が経営者評価を担っているITGCやITACに関する検証 ・他部室が検証を実施している統制を含む経営者評価の最終評価 <監査法人対応> ・監査法人による会計監査/内部統制監査への対応 <部室運営> ・全社に対するリスクアセスメント実施結果を踏まえた年間監査計画および予算計画の策定 ・年間監査計画に基づいた個別監査のマネジメント ・計画した予算に対する予実管理 ・監査テーマにより利用する外部評価サービス提供会社とのコミュニケーション
必須条件
・以下のいずれかのご経験をお持ちの方  -内部統制監査のご経験  -ITGC / ITACに対する評価のご経験 (尚且つITシステムを含む一連の業務プロセス全体に知見を広げたい意欲があること)  -リスク管理といった2線のご経験  -コンサルティング会社や外資企業での内部統制構築/評価のご経験 ・業務完遂のためには自らの手を動かすことも厭わない方
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求人ID: a07TK00000GOpLHYA1

内部監査(EC/小売 x マネージャー(部長・室長・責任者))の社名非公開求人

勤務地マーク東京都中央区
年収マーク623万円〜832万円
勤務時間
就業時間:9時-18時(休憩時間60分)
業務内容
・内部統制評価(計画策定・全社統制、業務プロセス、FCRP、IT統制評価) ・業務監査(監査内容検討、実施、報告) ・コンプライアンス評価 ・監査法人との折衝
必須条件
・上場企業での内部監査実務経験- できればIPO準備から上場を経験された方- 飲食業/店舗ビジネスでの監査経験

求人ID: a07TK00000DPORFYA5

内部監査(コンピューター/ITサービス x マネージャー(部長・室長・責任者))の社名非公開求人

勤務地マーク東京都港区
年収マーク650万円〜1000万円
勤務時間
フレックスタイム制 ・コアタイム:10:00~16:00 ・フレキシブルタイム:(始業)7:00~10:00 (終業)16:00~22:00 ・1日の標準労働時間:8時間 ※所属長の判断により、10:00~19:00等の固定シフトとなる可能性がございます。
業務内容
【募集概要】 東証プライム上場インターネット企業として事業、組織ともに急成長している当社の内部監査室において、内部監査室長のサポートをする<マネージャー候補>を募集致します。 【仕事内容】 当ポジションでは、グループ会社も含めた各種内部監査・内部統制評価業務をリードして頂きます。 <具体的な業務内容> ・内部統制(J-SOX) の各整備・運用状況評価 ・業務監査・システム監査・情報セキュリティ監査 ・インシデント発生時の対応支援・アドバイザリー ・監査役支援、外部監査法人対応 ※ご経験・スキルにより、以下もお任せしたいと考えております。 ・グループ全体のリスクアセスメント ・内部監査・内部統制の年間計画策定 ・情報セキュリティ対策プロジェクト、デューデリジェンスの支援 ・PMIでの内部統制構築コンサルティング ・リスクマネジメント・内部統制の教育・研修企画 【仕事の魅力】 ・東証プライム上場企業ならではの高度なコーポレートアクションとインターネットベンチャー企業ならではの裁量やスピードを実感していただける環境です。 ・社長・取締役・監査役等の役員と日常的にコミュニケーションすることができます。 ・上場企業の内部監査業務の最上流工程からレポーティング・フォローアップまで一元的に関わることができます。 ・成長事業へのM&Aを活発にしており、新規子会社のPMIや内部監査構築に関わるチャンスが多数あります。 ・コーポレート全体としては会計士や弁護士など専門性の高いメンバーが在籍している一方で、20代30代を中心としたメンバーも多い若い組織で個々の裁量は大きく、企画提案をしやすく組織や業務を動かす経験を積みやすい環境です。 ・将来的には内部監査室室長やグループ会社を含むコーポレート部門における責任者、監査役等のキャリアパスもあります。 【組織体制】 管掌役員は代表取締役 社長執行役員CEO 平尾となり、現在室長1名、メンバー1名の組織となります。 基本的にはリソースを踏まえて調整した年間計画に基づき業務をするため、働きやすい環境です。 【雇入れ直後】仕事概要に記載のある業務内容 【変更の範囲】会社の定める業務
必須条件
・事業会社又は監査法人における内部監査、内部統制、リスク管理に関わる業務経験1年以上

求人ID: a07TK00000CZaoEYAT

内部監査(ヘルスケア/医療/介護)の社名非公開求人

勤務地マーク東京都港区
年収マーク800万円〜1200万円
勤務時間
【固定労働制】 部署・職種により決定 (原則 9:00-18:00、9:30-18:30、10:00-19:00 のいずれか) ※休憩1時間含む 【専門業務型 / 企画業務型裁量労働制】 10:00-19:00を基本とし本人の決定に委ねる ※休憩1時間含む ※上記時間帯を基本とし、始業および終業の時間は従業員の決定により委ねる(当社規定による) ※労働区分は職種と職位に準じます
業務内容
【お任せしたい業務の例】 ・当社プロダクト(主にSaaS)に関する内部監査 ・指摘を行うのみではなく、業務の内容や背景、開発プロセスなどを深く理解し、各部門と一体となってより良い方法をコンサルティングすることを目指しています。 ・J-SOX内部監査 ・内部統制の整備・運用に関する業務改善 ※ご経験やご志向に合わせて業務をお任せします。 【ポジションの魅力】 ・当社の中核となる事業だけでなく、立ち上げフェーズの事業も含めて様々な業態/フェーズの事業に携われる ・社長直属の組織であり、経営陣との距離も近く、経営視点を学べる環境。意思決定のスピードも速く、裁量高く業務を行える ・フラットな立場で物事を見ながら、自らが主体となって全社的な課題を推進できる 【内部監査部門の紹介】 ・急成長を続ける当社において、ガバナンス・内部統制の重要性が増してきており、内部監査室においても体制強化・組織力向上を目指しています。 ・各部門の状況やプロセスを深く理解し、時には相談を受けながら、適切に業務が行えるよう部門と一体となったサポートを志向しています。 ・チームには監査法人出身者/公認会計士/ベンチャー企業出身者/外資系企業・人事部門経験者といった様々なバックグラウンドのメンバーがおり、内部監査経験の多少や立場を問わず、各々の知見を持ち寄って業務にあたっています。 ・内部監査未経験の方でもスムーズにキャッチアップいただけるよう、オンボーディングを整えています。 【当ポジションについて、詳細を聞いてからエントリーを検討したい方へ】 当社の内部監査の業務内容や考え方などについてざっくばらんにお話させていただく【カジュアル面談】もご相談可能 です。ぜひお気軽にご相談ください。
必須条件
下記いずれか(ISMS/セキュリティ関連の経験 または プロダクト開発)の経験があり、監査の視点からサービス/プロダクトに携わることに関心がある方 ※特に下記いずれかのご経験のある方は当社との親和性が高いため、ご活躍いただける可能性が高いです ・ISMS取得対応、セキュリティ管理業務の経験 ・AWS環境での開発経験 ・Ruby on Railsをコア技術としたWebアプリケーションの開発 ・制約や法規制の多いプロダクトの開発経験(医療システムなど)

求人ID: a07A7000003yUCrIAM

内部統制(AI/ビッグデータ x リーダー)の社名非公開求人

勤務地マーク東京都千代田区
年収マーク600万円〜1000万円
勤務時間
9:30〜18:30
業務内容
■内部統制担当が担うミッション 急拡大する上場ベンチャー企業で、ビジネスの急速な拡大や進化に不可欠となるコーポレートガバナンス体制の維持・強化。 企業の内部管理全般に関与が可能。幅広い業務を経験したいと考えている成長意欲の高い方、将来的にチームをリードし、マネジメント人材としてご活躍を目指す方に最適なポジションと考えております。 ■業務内容 ・内部監査/監査法人からの各種依頼対応窓口 ・グループ全社の内部統制強化、規定管理 ・本社/子会社/海外子会社の株主総会・取締役会運営サポート ・グループコンプライアンス/情報セキュリティの強化 ご本人のご経験やご希望に合わせてゆくゆくマネジメント業務に挑戦することも可能です。
必須条件
・事業会社での経営企画・監査・総務部門等内部管理部署での実務経験(2年以上) ・自身の専門領域や経験を積極的に広げ、高めていきたい方

求人ID: a07A7000001UunXIAS

内部監査(FinTech/金融 x リーダー・メンバー)の社名非公開求人

勤務地マーク東京都港区
年収マーク372万円〜786万円
勤務時間
9:00~17:00(休憩時間60分含む) ※フレックスタイム制度の記入要 ※スーパーフレックスタイム制度(コアタイム無し)
業務内容
大手総合金融サービス企業の監査・内部統制評価担当として、以下のような仕事に従事していただきます。 ・多角的に事業を展開する大手総合金融サービス企業の更なるガバナンス強化に向けた国内外の監査業務 ・事業部門やミドル・バック部門への監査業務 ・監査業務を通じた、内部統制評価やコンサル機能の提供 ・財務報告に係る内部統制評価(SOX評価) ・グループ監査部の組織力および監査品質向上のための各種部内プロジェクトへの参加 ・監査委員会の事務局業務、監査情報の連携 <将来的なキャリアパスの例> 1.監査部門での責任者として、更なる監査体制の強化・高度化(経営監査など)を担ってもらう。 2.執行部門との人事ローテーションの中で、現場での内部統制構築・リスクマネジメントに従事してもらう。 3.法務関連部署やコンプライアンス関連部署などへのキャリアチェンジなど
必須条件
下記のいずれかに該当する方   1. 事業会社での監査部門経験者   2. 監査法人等での外部監査、コンサルティング(内部統制やリスクマネジメントなど)     経験者   3. 経理、法務・コンプラ、システム等の部署で内部統制関連業務の実務経験者