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内部監査 x 東京都(23区)の転職・求人・中途採用情報

職種

勤務地

年収

選択中の条件

求人ID: a07TK00000qhFqqYAE

内部監査(コンサル)の社名非公開求人

勤務地マーク東京都千代田区
年収マーク700万円〜900万円
勤務時間
・フレックスタイム制(標準勤務時間は7時間/日、1日最小時間は3時間/日)
業務内容
コーチング事業をグローバルに展開する当社の内部監査ポジションを募集いたします。 監査等委員や取締役会に直接レポートする機会もあり、経営に近い視点で仕事ができます。 現担当はおりますが一部他部門を兼務しているため、 今回ご入社いただく方には、将来的に内部監査責任者として本部門を担っていただく予定です。 --------------- ▼主な業務内容 1.内部監査(業務監査) ・内部監査の計画策定、実施 ・社長への監査結果報告 ・指摘事項へのフォローアップ業務 2.J-SOX評価 ・内部統制(J-OX)評価の計画立案、実施 ・監査法人との協議 3.各部署との連携 ・リスクマネジメントコンプライアンス管理部門等との連携業務 ・監査等委員、監査法人との三様監査 --------------- ▼ポジションの魅力 ・経営層に近い立場で会社全体を俯瞰しながら、ガバナンス・リスク管理・内部統制を支えるポジションです。 単なるチェック機能に留まらず、業務改善や効率化の提案を通じて、会社の成長に直接貢献できるやりがいがあります。 ・会計や監査の専門性を磨くことはもちろん、海外拠点監査にも携わることが可能なため、 グローバルに活躍できるキャリアパスを手に入れることができます。 ・コーチング事業を営んでいることもあり、社員同士のコミュニケーションをとても大切にする環境です。 ・当社が提供するコーチングのトレーニングプログラムに参加することができ、最短半年程度で資格取得も可能です。 --------------- ◆組織構成 引継ぎ期間を終えて独り立ちしてからは基本一人チームです。 しかしながら、コーポレート部門(経理、人事、法務など)とは席も近く 頻繁にコミュニケーションが取れる環境です。
必須条件
<以下いずれも必須> ・コーポレート部門におけるマネジメント経験 ・会計に関する基礎知識 ・コミュニケーション力 / 調整力 ・ITリテラシー

求人ID: a07TK00000qfUdwYAE

内部監査(セールス/マーケティング x マネージャー(部長・室長・責任者))の社名非公開求人

勤務地マーク東京都豊島区
年収マーク700万円〜1000万円
勤務時間
フレックスタイム制または固定労働時間制 ・技術職の場合は、フレックス制(コアタイム11時~16時)または固定労働時間制(10時~18時45分(休憩1時間を含む)) ・営業職の場合は、フレックス制(コアタイム11時~16時)
業務内容
①事業内容 【誰に】 BtoC企業様(業界特化型/主に伝統通販・アパレル・銀行・旅行・ショッピングモールなど) 【何を】 マーケティングオートメーションツールマーケティングオートメーションツール(マーケティングオートメーションツール)やAIソリューション・コンサルティングの提供を通じ、グロース支援を実施しています。 BtoC企業様にとっての顧客である生活者(会員・消費者)とのエンゲージメントの最適化を目指しています。 【どのようなサービスで】 BtoC事業の戦略構築/施策実行/効果検証まで一貫して成果伴走するコンサルティングサービスを提供しています。 ◆ KGI/KPI設計 ◆ 経営DB構築、運用改善 ◆ マーケティング戦略構築、体制整備 ◆ AI PoCのROI設定、連続実装 ◆ シナリオ/コンテンツ作成/配信/検証 【なぜやるのか?】 BtoC企業様と生活者との接点(スマホアプリ・メール・Webサイト等)を通じたブランド体験は日々変化が起きています。 しかしながらポテンシャルのあるデータが眠ったまま利活用できていない状況を多く目にします。私たちはマーケティングオートメーションツールやAI/コンサルティングの提供を通じ、BtoC企業様側のデータリテラシー・マンパワー不足により手が回っていない状態を解決し、真のデータの活用の実現を目指しています。 ②業務内容 当社は上場直前期にあり、ガバナンス・内部統制体制の最終整備を進めています。 内部監査室長として、経営陣・監査役会・監査法人と連携しながら、内部監査の実務統括およびJ-SOX体制の運用定着を推進いただきます。 経営陣のパートナーとして、全社的なリスクマネジメントと内部統制の高度化をリードしていただくポジションです。 (具体的には…) ・年間内部監査計画の策定・実行・報告 ・監査調書・報告書の作成、および監査役会・経営会議への報告 ・業務監査、会計監査、IT統制監査の実施・改善提案 ・J-SOXに基づく内部統制の整備・評価・運用 ・経営層および監査法人との調整・協議対応 ・不正・コンプライアンスリスクのモニタリングと是正支援 ・内部監査室の体制構築、後進育成 ・上場後を見据えた内部監査機能の高度化
必須条件
・上場企業またはIPO準備企業での内部監査・内部統制(J-SOX)実務経験 ・監査法人・CFO・監査役会との折衝経験 ・会計・財務・業務プロセスに関する一定の理解 ・論理的思考力、改善提案力、実行力 ・高い倫理観と独立性をもって経営に助言できる姿勢

求人ID: a07TK00000irWc5YAE

内部監査(AI/ビッグデータ x マネージャー(部長・室長・責任者))の社名非公開求人

勤務地マーク東京都渋谷区
年収マーク600万円〜800万円
勤務時間
フレックスタイム制(フレキシブルタイム 開始9時~11時、終了16時~22時) コアタイム:11:00 - 16:00 標準的な勤務時間帯:10:00~19:00 (休憩 60 分) ★原則出社が望ましいですが、リモート勤務に関しては面談面接時にご相談させてください。
業務内容
〈業務監査〉 ・内部監査計画の策定、内部監査スケジュール作成、各部門への監査実施、監査報告書及び改善指示書、フォローアップ監査の実施 〈内部統制監査〉 ・J-SOX対応(3点セット作成、全社統制・業務プロセス統制の整備及び運用評価、WT/評価/改善提案、内部統制報告書の作成) ・IT統制対応 ・監査法人との折衝 〈IPO準備に伴う内部統制強化〉 ・リスクコンプライアンス委員会の運営 ・監査役会・取締役会へのレポーティング資料作成 〈業務プロセスの可視化・改善〉 ・各種フロー整備、AI導入領域のモニタリング ・不正リスクの検知スキーム構築、コンプライアンス研修企画 〈監査チーム・関連部署との協働〉 ・部門別ヒアリング/リマインド、改善アクションのフォローアップ
必須条件
・上場企業またはIPO準備企業の監査経験 ・業務監査実務知識及び経験 ・J-SOXの実務知識及び経験 ・リスク管理または業務改善に関する知識と実績

求人ID: a07TK00000gkhmcYAA

内部監査(コンピューター/ITサービス x マネージャー(部長・室長・責任者))の社名非公開求人

勤務地マーク東京都新宿区
年収マーク450万円〜720万円
勤務時間
10:00~19:00
業務内容
【業務内容】 IPO準備企業である当社の内部監査室の立ち上げをお任せします。 ・内部監査に加え、入社当初は経理・販売管理体制の構築支援にも関与いただきます。 ・内部監査計画の立案・実行・報告(業務監査、会計監査、IT統制監査) ・内部統制(J-SOX対応)の整備・評価業務 ・経営陣・監査役会へのレポーティング ・改善提案・リスク管理体制の強化 【組織構成】 管理部門はCFO(30代中盤。大手日系証券会社出身。SaaS関連企業で取締役管理部長としてIPO達成の経験有)を筆頭に、正社員5名、業務委託2名で構成されています。
必須条件
・内部監査業務に関する理解 ・内部統制整備に関する基本的な知識 ・コンサルティング事業等のクライアントワークに関連する企業での就業経験

求人ID: a07TK00000bwZ2CYAU

内部監査(コンサル)の社名非公開求人

勤務地マーク東京都千代田区
年収マーク400万円〜900万円
勤務時間
9時 00分 ~ 18時 00分 ※時差出勤制度あり ※休憩1時間
業務内容
【本ポジションの特徴】 ・M&A仲介事業を中心にコンサルティング事業やオペレーティング・リース事業等、様々な事業を展開している会社で幅広い業務経験を積むことが可能です。 ・監査法人出身の会計士や、弁護士等のOJTを受けつつ内部統制/内部監査計画立案から監査の実施と報告まで全ての業務フローを主体的に一貫して行う事ができ、自ら考え推進していきたい方にとっては非常にやりがいのある環境です。 また、OJTを十分に行うため、未経験でも問題ございません。 ・様々なバックグラウンドを持つ優秀な社員が多く、また、中途入社者が多いため、風通し良くコミュニケーションの取りやすい環境です。 【業務内容】 監査法人出身の会計士のOJTのもと、内部統制・内部監査担当として、M&A仲介・テック企業グループにおける業務全般に携わっていただく予定です。 ①内部統制(J‐SOX) ・リスクアセスメント ・全社統制、全社/個別決算統制、業務処理統制、IT全般統制、ロールフォワード評価 ・課題の抽出および改善提案 ②内部監査 ・年間監査計画の策定 ・監査の実施(インタビュー・ドキュメントレビュー・データ分析等) ・監査報告書の作成、経営者報告 ・フォローアップ監査の実施 ・海外拠点の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務 ・その他、ガバナンス強化に関する業務
必須条件
<経験者の場合> 以下いずれか1つ以上に該当する方  -内部統制評価(J-SOX)の経験(3年以上)  -内部監査の経験(3年以上)  -監査法人等の業務経験(3年以上) <未経験者の場合> 社会人経験3年以上(正社員)

求人ID: a07TK00000bIxZdYAK

内部監査(ヘルスケア/医療/介護 x メンバー)の社名非公開求人

勤務地マーク東京都港区
年収マーク500万円〜800万円
勤務時間
勤務時間:9:00~18:00(休憩 60 分)  *裁量労働制:無  *残業:あり  *就業時間、および休憩時間については、業務の都合により変更あり
業務内容
[主な業務] 自社および連結子会社の主に会計、業務面での内部監査/統制担当として、国内外事業の課題設定・解決の支援をお任せします。 ・国内外関連事業の内部監査の体制構築 ・監査の計画策定及び実行 ・監査報告書・改善提案書の作成 ・監査法人との折衝及びその指摘事項に対するフォローアップ ・上記に付随する事務処理など ・上場後、J-SOXにおいては精度の高い実行が求められており、事業展開としても海外事業、新規事業の展開、M&A等による新規子会社の設立が加速していくことが予想されます。監査の実行や弊社事業の拡大に併せた体制構築を主に担っていただきます。 経営管理や法務を始めとする、様々な職種と連携をとりながら業務を進めていっていただきます。 【仕事の魅力】 ・急成長している企業で、グループ全体の監査に関わることが可能。 ・本体、および子会社の経営陣とのやり取りも多い。 ・社会に誇れるクリーンな会社・事業を継続するための重要度の高いポジションです。 ・スキルに応じて海外事業への関与も可能で、多様な経験を積むことができます。
必須条件
・日商簿記2級程度の会計知識 ・内部監査におけるご経験(3年程度) ※医療業界での経験は不問です

求人ID: a07TK00000b7r6NYAQ

内部監査(エネルギー x マネージャー(部長・室長・責任者))の社名非公開求人

勤務地マーク東京都文京区
年収マーク700万円〜1000万円
勤務時間
フレックスタイム(コアタイム:12:00〜18:00)
業務内容
グループ全体のコーポレートガバナンス体制を、自ら設計・構築して運用を担う責任者ポジションです。 ①コンプライアンス・リスク管理業務   ・グループ全体のコンプライアンス・リスク管理体制の構築・運用   ・社内規定、コンプラ研修、腐敗防止策などの整備・運用   ・違反事例への対応(調査、是正措置、再発防止策の推進) ②内部監査業務   ・グループ監査計画の策定   ・監査手続きの実施   ・監査報告書の作成(リスクの指摘と改善提案) ③法務業務(※法務バックグラウンドをお持ちの方の場合)   ・各種契約書の作成、レビュー、管理(和文・英文含む)   ・取引先との法的条件交渉のサポート   ・新規事業、M&A、業務提携、投資案件の法務支援
必須条件
①下記業務いずれかの実務経験(5年以上)  ・コンプライアンス  ・リスク管理  ・内部監査  ・法務 ②英語によるコミュニケーション能力(読み書き・会話、ビジネスレベル) ③自ら課題を発見し、主体的に改善提案・実行できる力
NEW

求人ID: a07TK00000aWtvLYAS

内部監査(コンピューター/ITサービス)の社名非公開求人

勤務地マーク東京都渋谷区
年収マーク600万円〜900万円
勤務時間
フレックスタイム制(標準労働時間8時間 / 休憩60分) コアタイム:11:00~15:00 所定時間外労働:有
業務内容
急成長中の弊社において健全な事業運営を確保するため、この度内部監査担当者を募集します。 ◎ミッション マーケティングDX・AIソリューション企業の健全な事業運営を確保するため、内部統制システムの評価、業務プロセスの改善提案、リスク管理体制の強化に関する監査業務を遂行いただきます。 独立した立場から客観的な評価を行い、経営層への提言を通じて、企業価値の向上に貢献いただくことを期待しています。 ◎業務内容 - 内部監査の計画・実施 - 年間監査計画に基づき、各部門の業務プロセス、会計処理、情報システム、コンプライアンス状況などに対する監査の実施 - 監査手続書の作成、監査証拠の収集・分析、調書の作成 - 事業上の潜在的なリスクを識別・評価とリスク低減のための改善提案 - 内部統制の不備や非効率な業務プロセスを特定、改善提案 - 監査報告とフォローアップ - 内部統制関連規程や業務マニュアルの整備 - コンプライアンス体制の評価 - その他業務 - 最新の内部監査基準や関連法規、業界動向に関する情報収集 - 必要に応じて、外部監査人との連携 ■業務の変更の範囲 会社の定める業務 ※本人の希望を聞かずに転勤させることはありません。
必須条件
内部統制、会計、財務に関する基本的な知識を有すること。Microsoft Office(Excel, Word, PowerPoint)のビジネスレベルでの利用経験が必要。論理的思考力、分析力、問題解決能力を持ち、高いコミュニケーション能力と交渉力が求められる。

求人ID: a07TK00000a64AHYAY

内部監査(セールス/マーケティング x マネージャー(部長・室長・責任者))の社名非公開求人

勤務地マーク東京都渋谷区
年収マーク600万円〜1000万円
勤務時間
9:30~18:00 (所定労働時間:7時間30分) 休憩時間:60分 時間外労働有無:有
業務内容
【内部監査室について】 この度、ホールディングスに内部監査室を新設し国内外を含めたグループ全体の内部監査を遂行頂きます。 将来的には、内部監査室を5名ほどの組織にしたいと考えております。 ■内部監査関連業務 ・監査計画の策定 ・監査の実施(予備調査、本調査) ・評価・報告(監査調書の作成、監査報告) ・対象部門への改善指示や提案、フォローアップ ・その他、内部統制の構築、運用支援など ■内部統制(J-SOX)監査関連業務 ・J-SOX監査計画の策定 ・監査の実施、会計監査人への連携と報告 ・監査の実施内容としては、J-SOXに沿った業務文書化、証憑の収集と評価 ・J-SOX監査に必要な経理部、情報システム部、子会社管理部、各事業部との作業の連携と評価
必須条件
■必須条件 ・内部監査の実務経験 ・マネジメント経験
NEW

求人ID: a07TK00000Ykn5kYAB

内部監査(コンピューター/ITサービス x メンバー)の社名非公開求人

勤務地マーク東京都港区
年収マーク700万円〜
勤務時間
コアタイムありフレックス(11:00-16:00コアタイム)、原則出社(リモートについては状況に応じて相談可)
業務内容
2024年の創業以降、電気、ガス、モバイル通信、インターネット回線、ウォーターサーバー、ふるさと納税、クレジットカードなど複数の事業を展開しております。 当社の掲げるミッション「目指せ、国民総株主」に共感し、自ら手を動かしながら内部監査体制の構築を担っていただける方を募集しています。 スタートアップならではのスピード感と変化に富んだ環境の中で、既存の枠にとらわれず、現場に入り込みながら内部監査業務全般を推進し、組織の健全性向上に貢献していただくことを期待しています。 ルーティンをこなすだけでなく、自ら課題を見つけ、解決策を考え、実行していく。そのプロセスにやりがいを感じる方にフィットするポジションです。 ■主な業務内容 ・内部監査体制の構築(監査規程・プロセスの設計と運用) ・監査計画の立案、実査(ヒアリング、データ分析など)、報告書作成、経営層への提言までの一連業務 ・監査で発見した課題に対する改善策の提案および進捗フォロー ・各部門と連携しながら、内部統制や業務プロセスの改善を伴走支援 ・経営層・監査役・社外専門家との情報連携と協力体制の構築 ・監査手順書や業務フローなどの関連ドキュメントの作成・更新 ■当ポジションの魅力 ・急成長中の事業と組織を間近で体感し、その成長を推進する役割を担えます。 ・新規ビジネスにも関わる機会があり、幅広い経験と視野を得ることができます。 ・内部監査の立ち上げから携わり、ゼロから仕組みをつくる貴重な経験が得られます。 ・将来的にはマネージャーや室長へのキャリアアップも可能です(入社時の役職は経験を考慮) 専門性を深めながらキャリアの幅も広げられる環境があるため、会社とともに自身の成長を加速させたいという意欲のある方にとって、大きな挑戦とチャンスにあふれたポジションです。
必須条件
事業環境変化への適応力を持ち、内部監査の実務経験3年以上が必須。具体的には、内部監査業務における一連のプロセス(計画、実施、報告、改善提案)の実務経験が求められる。また、以下のいずれかの経験を主体的に担った経験が必要:内部統制(J-SOX含む)の構築・整備・運用を主導した経験、内部監査組織・体制の立ち上げや改善プロジェクトを推進した経験、全社的なリスクマネジメント体制の構築・運用経験。加えて、自ら課題を発見・定義し、解決策を設計・実行できる高い主体性と推進力が求められる。