内部監査 x 東京都港区の転職・求人・中途採用情報

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求人ID: a07TK00000bIxZdYAK

内部監査(ヘルスケア/医療/介護 x メンバー)の社名非公開求人

勤務地マーク東京都港区
年収マーク500万円〜800万円
勤務時間
勤務時間:9:00~18:00(休憩 60 分)  *裁量労働制:無  *残業:あり  *就業時間、および休憩時間については、業務の都合により変更あり
業務内容
[主な業務] 自社および連結子会社の主に会計、業務面での内部監査/統制担当として、国内外事業の課題設定・解決の支援をお任せします。 ・国内外関連事業の内部監査の体制構築 ・監査の計画策定及び実行 ・監査報告書・改善提案書の作成 ・監査法人との折衝及びその指摘事項に対するフォローアップ ・上記に付随する事務処理など ・上場後、J-SOXにおいては精度の高い実行が求められており、事業展開としても海外事業、新規事業の展開、M&A等による新規子会社の設立が加速していくことが予想されます。監査の実行や弊社事業の拡大に併せた体制構築を主に担っていただきます。 経営管理や法務を始めとする、様々な職種と連携をとりながら業務を進めていっていただきます。 【仕事の魅力】 ・急成長している企業で、グループ全体の監査に関わることが可能。 ・本体、および子会社の経営陣とのやり取りも多い。 ・社会に誇れるクリーンな会社・事業を継続するための重要度の高いポジションです。 ・スキルに応じて海外事業への関与も可能で、多様な経験を積むことができます。
必須条件
・日商簿記2級程度の会計知識 ・内部監査におけるご経験(3年程度) ※医療業界での経験は不問です

求人ID: a07TK00000Ykn5kYAB

内部監査(コンピューター/ITサービス x メンバー)の社名非公開求人

勤務地マーク東京都港区
年収マーク700万円〜
勤務時間
・コアタイムありフレックス(11:00-16:00コアタイム) ・原則出社(リモートについては状況に応じて相談可) ・フレックスホリデー 有 ・定年60歳 但し、65歳まで継続雇用制度有
業務内容
2024年の創業以降、電気、ガス、モバイル通信、インターネット回線、ウォーターサーバー、ふるさと納税、クレジットカードなど複数の事業を展開しております。 当社の掲げるミッション「目指せ、国民総株主」に共感し、自ら手を動かしながら内部監査体制の構築を担っていただける方を募集しています。 スタートアップならではのスピード感と変化に富んだ環境の中で、既存の枠にとらわれず、現場に入り込みながら内部監査業務全般を推進し、組織の健全性向上に貢献していただくことを期待しています。 ルーティンをこなすだけでなく、自ら課題を見つけ、解決策を考え、実行していく。そのプロセスにやりがいを感じる方にフィットするポジションです。 ■主な業務内容 ・内部監査体制の構築(監査規程・プロセスの設計と運用) ・監査計画の立案、実査(ヒアリング、データ分析など)、報告書作成、経営層への提言までの一連業務 ・監査で発見した課題に対する改善策の提案および進捗フォロー ・各部門と連携しながら、内部統制や業務プロセスの改善を伴走支援 ・経営層・監査役・社外専門家との情報連携と協力体制の構築 ・監査手順書や業務フローなどの関連ドキュメントの作成・更新 ■当ポジションの魅力 ・急成長中の事業と組織を間近で体感し、その成長を推進する役割を担えます。 ・新規ビジネスにも関わる機会があり、幅広い経験と視野を得ることができます。 ・内部監査の立ち上げから携わり、ゼロから仕組みをつくる貴重な経験が得られます。 ・将来的にはマネージャーや室長へのキャリアアップも可能です(入社時の役職は経験を考慮) 専門性を深めながらキャリアの幅も広げられる環境があるため、会社とともに自身の成長を加速させたいという意欲のある方にとって、大きな挑戦とチャンスにあふれたポジションです。
必須条件
・事業への関心と主体性 当社のミッション「目指せ、国民総株主」に共感し、内部監査の立場から事業成長にどう貢献できるかを自ら考え、行動できる方 ・変化への柔軟性と挑戦心 未整備かつ変化の激しい環境を楽しみながら、課題を自ら見つけ、主体的に解決へ導ける方 ・内部監査の実務経験(3年以上) 監査計画の立案、実査、ヒアリング、データ分析、報告書作成、改善提案、フォローアップといった業務を自走できる方 ・仕組みづくりへの意欲と経験 既存の枠にとらわれず、内部監査体制の構築やプロセス改善をゼロベースで推進した経験、またはそれに準ずる経験をお持ちの方

求人ID: a07TK00000QRE1pYAH

内部監査(コンピューター/ITサービス)の社名非公開求人

勤務地マーク東京都港区
年収マーク800万円〜1100万円
勤務時間
・コアタイムありフレックス(11:00-16:00コアタイム) ・原則出社(リモートについては状況に応じて相談可) ・フレックスホリデー 有 ・定年60歳 但し、65歳まで継続雇用制度有
業務内容
当社における内部監査組織を立ち上げ、監査業務の運用、他組織との折衝や監査法人との連携等、内部監査関連業務の全般を担っていただきます。 スタートアップ企業でスピード感を持ってゼロから作り上げる環境で業務に取り組み、事業と共に成長を目指していただける方を募集しています。 ■内部監査業務 ・内部監査組織・体制の立ち上げ ・内部監査計画の立案、事前準備、実施、監査報告 ・各種ドキュメント、業務整備  監査手順書整備、ワークフロー、管理運営体制構築等 ・社内各部門との折衝、業務構築・改善の支援、フォローアップ ・経営陣、監査法人、監査役との連携 ■その他 ・今後事業上の必要性に応じて取得する認証・ライセンスの体制構築、整備
必須条件
・スタートアップ企業または近い環境での就業経験(内部監査業務に限定せず) ・内部監査業務の実務経験3年程度以上 ・内部監査組織や体制の構築に自ら中心・主体となって携わった業務経験、または準じる経験

求人ID: a07TK00000Im0ebYAB

内部監査(ヘルスケア/医療/介護 x リーダー・マネージャー(部長・室長・責任者))の社名非公開求人

勤務地マーク東京都港区
年収マーク600万円〜800万円
勤務時間
フレックスタイム制 標準労働時間は1日8時間のフレックスタイム制です。 コアタイムは11:00-14:00です。
業務内容
【概要】 IPOに向けて健全な組織運営を行なうため、必要な業務フローの設計やチェック機能を担っていただくとともに、 コンプライアンスに関わる業務についてもお任せします。 【具体的な業務】 ・法務業務全般(契約書のリーガルチェックや事業施策の法務レビューなど) ・業務監査、J-SOX等の内部監査業務全般  (計画の策定/監査の実施/リスク分析、及び評価/改善提案/フォローアップ) ・業務改善の提案、構築支援及び業務管理(部門間の調整など) ・その他コーポレートにて担う業務の全般
必須条件
・事業会社での内部監査もしくは法務の実務経験(1年以上) ・主体的に取り組んだ業務もしくは運用の改善実績

求人ID: a07TK00000HI51VYAT

内部監査(コンピューター/ITサービス x メンバー)の社名非公開求人

勤務地マーク東京都港区
年収マーク800万円〜1400万円
勤務時間
9:00~18:15(休憩12:00~13:00、15:00~15:15/実働8時間) ※企画業務型裁量労働制適用者は(1日のみなし労働時間)8時間
業務内容
内部監査業務全般 ・J-SOX監査の整備/運用評価 ・グループ全体の業務監査(定期監査、非定期監査) ・グループ監査役監査 ・監査法人対応 ■配属先について 内部監査室では監査等委員会の指示のもとガバナンス体制を強化するためのグループ全体におよぶ効果的かつ効率的な内部監査体制の整備に取り組んでいます。 急成長するプライム市場上場会社にて経営層に近いポジションで内部監査(業務監査)、内部統制監査(J-SOX)などの経験を積んでいただけます。 積極的なM&Aに着手しておりますので、グループ会社の内部監査の計画立案・推進に加えて監査役を担当していただく場合もあり、監査役の経験を積むことも可能です。 フラットなコミュニケーションのなか、おもちの知見を大いに発揮し邁進していただける環境です。 ■配属部署 内部監査室 ■メンバー構成 5名 ※30代~50代男性 ■働き方 リモートと出社のハイブリッド(週2、3日程度の出社に加え、随時グループ会社往査のため出社・出張あり)
必須条件
下記いずれかの経験をおもちの方 ①会計士資格保有者 ②監査法人でのIT監査部門における監査経験 ③上場事業会社における内部監査および内部統制構築経験 ④IPO時の内部監査および内部統制組織の立ち上げ経験 ⑤大手監査法人・コンサルティング会社でのリスクアドバイザリー業務経験

求人ID: a07TK00000DPORFYA5

内部監査(コンピューター/ITサービス x マネージャー(部長・室長・責任者))の社名非公開求人

勤務地マーク東京都港区
年収マーク650万円〜1000万円
勤務時間
フレックスタイム制 ・コアタイム:10:00~16:00 ・フレキシブルタイム:(始業)7:00~10:00 (終業)16:00~22:00 ・1日の標準労働時間:8時間 ※所属長の判断により、10:00~19:00等の固定シフトとなる可能性がございます。
業務内容
【募集概要】 東証プライム上場インターネット企業として事業、組織ともに急成長している当社の内部監査室において、内部監査室長のサポートをする<マネージャー候補>を募集致します。 【仕事内容】 当ポジションでは、グループ会社も含めた各種内部監査・内部統制評価業務をリードして頂きます。 <具体的な業務内容> ・内部統制(J-SOX) の各整備・運用状況評価 ・業務監査・システム監査・情報セキュリティ監査 ・インシデント発生時の対応支援・アドバイザリー ・監査役支援、外部監査法人対応 ※ご経験・スキルにより、以下もお任せしたいと考えております。 ・グループ全体のリスクアセスメント ・内部監査・内部統制の年間計画策定 ・情報セキュリティ対策プロジェクト、デューデリジェンスの支援 ・PMIでの内部統制構築コンサルティング ・リスクマネジメント・内部統制の教育・研修企画 【仕事の魅力】 ・東証プライム上場企業ならではの高度なコーポレートアクションとインターネットベンチャー企業ならではの裁量やスピードを実感していただける環境です。 ・社長・取締役・監査役等の役員と日常的にコミュニケーションすることができます。 ・上場企業の内部監査業務の最上流工程からレポーティング・フォローアップまで一元的に関わることができます。 ・成長事業へのM&Aを活発にしており、新規子会社のPMIや内部監査構築に関わるチャンスが多数あります。 ・コーポレート全体としては会計士や弁護士など専門性の高いメンバーが在籍している一方で、20代30代を中心としたメンバーも多い若い組織で個々の裁量は大きく、企画提案をしやすく組織や業務を動かす経験を積みやすい環境です。 ・将来的には内部監査室室長やグループ会社を含むコーポレート部門における責任者、監査役等のキャリアパスもあります。 【組織体制】 管掌役員は代表取締役 社長執行役員CEO 平尾となり、現在室長1名、メンバー1名の組織となります。 基本的にはリソースを踏まえて調整した年間計画に基づき業務をするため、働きやすい環境です。 【雇入れ直後】仕事概要に記載のある業務内容 【変更の範囲】会社の定める業務
必須条件
・事業会社又は監査法人における内部監査、内部統制、リスク管理に関わる業務経験1年以上

求人ID: a07TK00000CZaoEYAT

内部監査(ヘルスケア/医療/介護)の社名非公開求人

勤務地マーク東京都港区
年収マーク800万円〜1200万円
勤務時間
【固定労働制】 部署・職種により決定 (原則 9:00-18:00、9:30-18:30、10:00-19:00 のいずれか) ※休憩1時間含む 【専門業務型 / 企画業務型裁量労働制】 10:00-19:00を基本とし本人の決定に委ねる ※休憩1時間含む ※上記時間帯を基本とし、始業および終業の時間は従業員の決定により委ねる(当社規定による) ※労働区分は職種と職位に準じます
業務内容
【お任せしたい業務の例】 ・当社プロダクト(主にSaaS)に関する内部監査 ・指摘を行うのみではなく、業務の内容や背景、開発プロセスなどを深く理解し、各部門と一体となってより良い方法をコンサルティングすることを目指しています。 ・J-SOX内部監査 ・内部統制の整備・運用に関する業務改善 ※ご経験やご志向に合わせて業務をお任せします。 【ポジションの魅力】 ・当社の中核となる事業だけでなく、立ち上げフェーズの事業も含めて様々な業態/フェーズの事業に携われる ・社長直属の組織であり、経営陣との距離も近く、経営視点を学べる環境。意思決定のスピードも速く、裁量高く業務を行える ・フラットな立場で物事を見ながら、自らが主体となって全社的な課題を推進できる 【内部監査部門の紹介】 ・急成長を続ける当社において、ガバナンス・内部統制の重要性が増してきており、内部監査室においても体制強化・組織力向上を目指しています。 ・各部門の状況やプロセスを深く理解し、時には相談を受けながら、適切に業務が行えるよう部門と一体となったサポートを志向しています。 ・チームには監査法人出身者/公認会計士/ベンチャー企業出身者/外資系企業・人事部門経験者といった様々なバックグラウンドのメンバーがおり、内部監査経験の多少や立場を問わず、各々の知見を持ち寄って業務にあたっています。 ・内部監査未経験の方でもスムーズにキャッチアップいただけるよう、オンボーディングを整えています。 【当ポジションについて、詳細を聞いてからエントリーを検討したい方へ】 当社の内部監査の業務内容や考え方などについてざっくばらんにお話させていただく【カジュアル面談】もご相談可能 です。ぜひお気軽にご相談ください。
必須条件
下記いずれか(ISMS/セキュリティ関連の経験 または プロダクト開発)の経験があり、監査の視点からサービス/プロダクトに携わることに関心がある方 ※特に下記いずれかのご経験のある方は当社との親和性が高いため、ご活躍いただける可能性が高いです ・ISMS取得対応、セキュリティ管理業務の経験 ・AWS環境での開発経験 ・Ruby on Railsをコア技術としたWebアプリケーションの開発 ・制約や法規制の多いプロダクトの開発経験(医療システムなど)

求人ID: a07A7000001UunXIAS

内部監査(FinTech/金融 x リーダー・メンバー)の社名非公開求人

勤務地マーク東京都港区
年収マーク372万円〜786万円
勤務時間
9:00~17:00(休憩時間60分含む) ※フレックスタイム制度の記入要 ※スーパーフレックスタイム制度(コアタイム無し)
業務内容
大手総合金融サービス企業の監査・内部統制評価担当として、以下のような仕事に従事していただきます。 ・多角的に事業を展開する大手総合金融サービス企業の更なるガバナンス強化に向けた国内外の監査業務 ・事業部門やミドル・バック部門への監査業務 ・監査業務を通じた、内部統制評価やコンサル機能の提供 ・財務報告に係る内部統制評価(SOX評価) ・グループ監査部の組織力および監査品質向上のための各種部内プロジェクトへの参加 ・監査委員会の事務局業務、監査情報の連携 <将来的なキャリアパスの例> 1.監査部門での責任者として、更なる監査体制の強化・高度化(経営監査など)を担ってもらう。 2.執行部門との人事ローテーションの中で、現場での内部統制構築・リスクマネジメントに従事してもらう。 3.法務関連部署やコンプライアンス関連部署などへのキャリアチェンジなど
必須条件
下記のいずれかに該当する方   1. 事業会社での監査部門経験者   2. 監査法人等での外部監査、コンサルティング(内部統制やリスクマネジメントなど)     経験者   3. 経理、法務・コンプラ、システム等の部署で内部統制関連業務の実務経験者
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